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實(shí)務(wù)
问题已解决
去年的增值稅加計(jì)抵減額今年不能抵扣了,怎么做分錄
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你好,借應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除
貸營(yíng)業(yè)外收入做的這個(gè)嗎?
2024 05/31 18:36
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2024 05/31 18:38
不是,我做的是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,貸其他收益
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/31 18:41
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
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2024 05/31 18:42
小額的不用以前年度損益調(diào)整行不行
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/31 18:47
你都用了其他收益,一定是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則了
這個(gè)得用以前年度損益調(diào)整
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2024 05/31 18:48
但是我們是小型微利企業(yè),直接做反向分錄不行嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/31 18:50
可以
可以這么做的
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