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老師好!請(qǐng)教您:賬面庫存跟實(shí)際庫存不一致,想調(diào)整一致,改怎樣處理呢?

84784989| 提問時(shí)間:2024 05/21 12:43
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你是盤虧嗎??
2024 05/21 12:43
84784989
2024 05/21 12:46
不是盤點(diǎn)的問題 老師
小菲老師
2024 05/21 12:47
同學(xué),你好 那是什么問題?賬面庫存跟實(shí)際庫存不一致,就是盤點(diǎn)有問題?
84784989
2024 05/21 12:49
是每月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候沒有按實(shí)際發(fā)出的貨成本結(jié)轉(zhuǎn) 是老板讓估計(jì)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)的,所以導(dǎo)致庫存不一致過大,現(xiàn)在我想把賬面庫存和實(shí)際庫存調(diào)成一致,出現(xiàn)的差額怎么處理呢
小菲老師
2024 05/21 12:50
同學(xué),你好 差額,計(jì)入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出
84784989
2024 05/21 12:59
完整的分錄應(yīng)該怎樣寫 老師
小菲老師
2024 05/21 12:59
同學(xué),你好 把賬面庫存和實(shí)際庫存調(diào)成一致 借:營業(yè)外支出 貸;庫存商品
84784989
2024 05/21 13:10
最后還是 要結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配 未分配利潤里面嗎 老師
小菲老師
2024 05/21 13:11
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784989
2024 05/21 13:12
如果賬面庫存小于實(shí)際庫存的話 分錄應(yīng)該是這樣寫嗎?老師 借 庫存商品 貸 營業(yè)外收入
小菲老師
2024 05/21 13:21
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784989
2024 05/21 13:43
好的 謝謝您 老師 辛苦了
小菲老師
2024 05/21 13:45
不客氣,祝工作順利
84784989
2024 05/22 07:57
老師早上好!還是昨天這個(gè)問題:這家單位平時(shí)沒有別的營業(yè)外收入和支出,調(diào)庫存的差額計(jì)入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出合適嗎
84784989
2024 05/22 07:59
這個(gè)差額其實(shí)就是主營業(yè)務(wù)收入和成本在平時(shí)核算的不準(zhǔn)確導(dǎo)致的
小菲老師
2024 05/22 09:36
同學(xué),你好 計(jì)入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出合適的
84784989
2024 05/22 09:52
噢 好的 謝謝老師
小菲老師
2024 05/22 09:53
不客氣,祝工作順利
84784989
2024 05/22 11:07
老師 暫估入庫 的科目 “應(yīng)付賬款暫估 ”就是個(gè)一級(jí)科目嗎?
小菲老師
2024 05/22 11:09
同學(xué),你好 應(yīng)付賬款是一級(jí)科目
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