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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額表中在貸方,那每個(gè)月月末需要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?
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速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
如果你們公司進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅都是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的,轉(zhuǎn)出也要結(jié)轉(zhuǎn)
如果你們不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的話,轉(zhuǎn)出也不用轉(zhuǎn)
就是前后一致
2024 05/11 09:04
84784980
2024 05/11 09:27
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 老師,我月末只做這筆分錄的,需要做嗎?
冉老師
2024 05/11 09:29
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 老師,我月末只做這筆分錄的,需要做嗎?
這樣的話,要做的
84784980
2024 05/11 09:29
月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 我沒有這樣的分錄,那么照老師的意思,轉(zhuǎn)出也不用做分錄
冉老師
2024 05/11 09:46
沒有這樣的分錄話,轉(zhuǎn)出不用結(jié)轉(zhuǎn)
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