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老師,我們2023賬里有100多萬的費用當(dāng)時付出去沒有發(fā)票,我就做成預(yù)付賬款了,匯算清繳的時候需要調(diào)賬嗎?

84784951| 提問時間:2024 05/10 15:21
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,因為記入預(yù)付賬款并不是損益類科目,所以不用納稅調(diào)整
2024 05/10 15:21
84784951
2024 05/10 15:22
那如果在2024年回票了,那就算2024年的費用嗎?
東老師
2024 05/10 15:22
對,費用記入到2024年里面了。
84784951
2024 05/10 15:23
如果知道就是回不了發(fā)票了,我怎么操作把這個預(yù)付賬款給沖平呢。
東老師
2024 05/10 15:23
借成本或者費用 貸預(yù)付賬款就成
84784951
2024 05/10 15:24
那這樣的話,2024年匯算的時候就需要把沒票的調(diào)出來是吧
東老師
2024 05/10 15:25
對2024年的時候再納稅調(diào)整
84784951
2024 05/10 15:29
那如果2024年調(diào)出去了,2025年又收到發(fā)票了,那會計分錄怎么做呀?影響2025的利潤嗎?
東老師
2024 05/10 15:29
賬上是不用調(diào)整的,只是在匯算清繳的收入納稅調(diào)減
84784951
2024 05/10 15:33
那發(fā)票不放賬里嗎?單獨收著就行?
東老師
2024 05/10 15:34
發(fā)票計入到2024年賬里就成
84784951
2024 05/10 15:39
還有一個問題就是:2023年12月結(jié)賬了,在2024年1月又補交了2023第四季度增值稅,我當(dāng)時候做憑證的時候做到以前度損益調(diào)整了,然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里了,那我匯算清繳時候,財務(wù)報表按12月份的報,還是把這個補交的增值稅加上12月份的表報里再報呀?
84784951
2024 05/10 15:40
發(fā)票計入到2024年賬里 那憑證是怎么做???
東老師
2024 05/10 15:40
財務(wù)報表按12月份的報就成了
84784951
2024 05/10 15:42
那匯算清繳時,這個增值稅在哪個表里調(diào)啊
東老師
2024 05/10 15:42
增值稅不影響的損益類不用調(diào)整的
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