問(wèn)題已解決

收到返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做賬?

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/06 15:16
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用
2024 05/06 15:17
84785031
2024 05/06 15:24
工會(huì)的帳是分開(kāi)做的,計(jì)提繳納在公司,返還在工會(huì)委員會(huì),這個(gè)怎么沖?
小鎖老師
2024 05/06 15:27
公司計(jì)提的時(shí)候是借方費(fèi)用嗎?貸方做了嗎
84785031
2024 05/06 15:30
計(jì)提借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 繳納 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
小鎖老師
2024 05/06 15:33
那你就是直接? 借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用的這個(gè)就可以
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