問(wèn)題已解決

費(fèi)用發(fā)票是已經(jīng)調(diào)增在2022年的匯算清繳了,然后,款是23年6月支付的,發(fā)票是23年5月補(bǔ)開(kāi)的,這個(gè)賬務(wù)我在23年5月怎么做賬?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/28 10:47
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
收到發(fā)票時(shí)把無(wú)票的分錄紅沖,再按發(fā)票入賬。
2024 04/28 10:47
84785036
2024 04/28 10:48
之前22年要是沒(méi)有做這筆無(wú)票的分錄呢
玲老師
2024 04/28 10:51
借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。
84785036
2024 04/28 10:53
除了以前年度損益調(diào)整,還有其他的科目嗎?
玲老師
2024 04/28 10:54
你好 也可以用未分配利潤(rùn)?
84785036
2024 04/28 11:01
好的,謝謝。
玲老師
2024 04/28 11:01
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