問題已解決
老師,我2023年一筆印花稅1000元報錯了,多申報了,然后2024年3月給我退回來了,我現(xiàn)在做2023年的匯算清繳,要調增2023年的利潤,這個要怎么調整???我的印花稅是一年一報,因為不多。
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速問速答借銀行存款貸利潤分配,未分配利潤納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
2024 04/18 17:40
84785045
2024 04/18 17:43
老師,這是今年3月份做的會計分錄,你看對吧?
郭老師
2024 04/18 17:43
對的,是的,可以這么做的。
84785045
2024 04/18 17:46
老師,這個明細表扣除項目30欄是其他一欄吧,這個是調增還是調減?。?/div>
郭老師
2024 04/18 17:48
填寫賬載金額。填寫賬載金。
84785045
2024 04/18 17:49
我賬載金額那里有調增無票收入的28000元,然后還要加上去這筆印花稅調整的嗎?
郭老師
2024 04/18 17:51
無票收入,你去年沒有做收入,沒有交稅,是這個意思嗎?
84785045
2024 04/18 17:52
是無票支出,打錯了。
郭老師
2024 04/18 17:54
需要加上這個印花稅的。
84785045
2024 04/18 17:55
加上這個印花稅的話,那就是要調增這筆印花稅嗎?
郭老師
2024 04/18 17:59
是的,是的,這個印花稅也需要調整。
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