問題已解決
收到的一張發(fā)票,進項稅額我們已經(jīng)認證了,現(xiàn)在對方要作廢,我們要怎么操作呢,是2023年12月的發(fā)票
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你們單位開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票。
2024 04/18 16:35
84784992
2024 04/19 15:47
對方作廢了之后,那我們是不是要進項稅額轉出了呢,這個是在哪個時候轉的
郭老師
2024 04/19 15:48
需要的作廢的當月
84784992
2024 04/19 15:49
那進項稅額轉出,是在這個月轉出么
郭老師
2024 04/19 15:51
這個月開的是的對的。
84784992
2024 04/19 15:52
就是這個進項稅額我們在2023.12月已經(jīng)抵扣了,被對方?jīng)_掉之后我們要做進項稅額轉出,我想問這個轉出的進項稅額我們在哪個月填寫呢
郭老師
2024 04/19 15:54
哦,幾月份宏沖的幾月份開的確診單。這個月的話,就這個月進項轉出,下一個月申報就是。
84784992
2024 04/19 15:57
那她是4.19號沖紅的,那我就是到5月份申報4月份的時候填寫進項稅額轉出就好了是么
郭老師
2024 04/19 15:59
你好對的,是這么做的。
84784992
2024 04/19 16:01
那交不交稅是不是也只跟這期有關呢,不用去調(diào)整2023.12月的表的吧
郭老師
2024 04/19 16:04
沒有關系的,和之前沒有關系。
84784992
2024 04/19 16:07
那轉出也是在這期,稅額也是跟這期有關是不
郭老師
2024 04/19 16:09
對的對的,有影響的,影響你的增值稅。
84784992
2024 04/19 16:18
都是影響當期的是吧
郭老師
2024 04/19 16:21
你好對的,是這么做的。
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