問題已解決

老師您好,旅游服務業(yè)差額征稅,收入和成本的分錄怎么做?

84784997| 提問時間:2024 04/17 12:34
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你發(fā)票也是開具差額發(fā)票嗎?
2024 04/17 12:35
84784997
2024 04/17 12:41
不是的差額發(fā)票
84784997
2024 04/17 12:41
開具的普通發(fā)票一個稅點
小菲老師
2024 04/17 12:41
同學,你好 有發(fā)票截圖嗎?
84784997
2024 04/17 12:47
現在還申報了未開票收入,申報增值稅享受了差額征稅,我就不明白差額的收入和稅費怎么入賬,
小菲老師
2024 04/17 12:48
同學,你好 是根據發(fā)票票面金額稅額入賬的
84784997
2024 04/17 12:48
沒有發(fā)票截圖,票上沒有差額征稅字眼
小菲老師
2024 04/17 12:49
同學,你好 那你就按照發(fā)票上面的金額做
84784997
2024 04/17 12:49
小規(guī)模,成本發(fā)票也要做抵減稅額嗎
84784997
2024 04/17 12:49
最后是沒有繳納增值稅的
小菲老師
2024 04/17 12:51
同學,你好 成本發(fā)票也要做抵減稅額嗎 不抵扣的
84784997
2024 04/17 12:54
我申報了100多萬的收入,最后差額收入是20多萬,可是不需要交稅,賬務處理怎么提現這些收入,銷項稅,進項稅?
小菲老師
2024 04/17 13:00
收取的全部價款為100萬元,扣除額95萬元.稅額是0.28 借:銀行存款 ? 100 貸:主營業(yè)務收入?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?99.72 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) ? ?0.28 借:主營業(yè)務成本?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?95 貸:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 95
84784997
2024 04/17 13:28
公司是小規(guī)模企業(yè)
84784997
2024 04/17 13:30
正常做法是,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅 收到成本發(fā)票借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款
小菲老師
2024 04/17 13:32
同學,你好 嗯,稅改成100/1.01*0.01
84784997
2024 04/17 13:50
還是沒弄明白,比如收入169萬,成本 157萬,差額收入是12萬,借:銀行存款 169萬 貸主營業(yè)務收入167.33 萬貸應交稅費-應交增值稅1.67萬 取得成本發(fā)票,借:主營業(yè)務成本 貸 應付賬款 老師幫忙看一下對嗎?
84784997
2024 04/17 13:52
我發(fā)一份成本發(fā)票給老師看一下
小菲老師
2024 04/17 14:22
同學,你好 分錄對的 你成本發(fā)票才1000多,應該還有其他的成本發(fā)票
84784997
2024 04/17 15:02
是的,還有很多成本發(fā)票,成本發(fā)票不需要價稅分離是嗎?
小菲老師
2024 04/17 15:03
同學,你好 是專票嗎??專票需要價稅分離
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