問題已解決
在2023年12月內(nèi)賬:暫估收入1萬元入賬。但是今年3月才開票1萬元。請問,在內(nèi)賬中,怎么做賬?跨年了。。。
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速問速答你好,借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負
應交稅費負數(shù)
借應收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費。
2024 04/16 15:00
郭老師
2024 04/16 15:02
是的,不影響的,不影響。
郭老師
2024 04/16 15:05
一正數(shù)一負數(shù)不影響的。
郭老師
2024 04/16 15:07
你好,這個不影響的,當年跨年一樣做,因為你一正數(shù)一負數(shù)都是0了。
郭老師
2024 04/16 15:09
不用客氣,工作愉快。
84784962
2024 04/16 15:01
我現(xiàn)在是做內(nèi)賬,也是這樣紅沖。在做一筆開票金額是嗎?
84784962
2024 04/16 15:01
這個做賬,跨了一個年度。。會有什么影響
84784962
2024 04/16 15:04
如果是費用快年度做賬,就會有個"以前年度損益"科目。。但是收入跨年了,就不用理會那么多。。。是這個意思吧?
84784962
2024 04/16 15:06
但是我收入先是在2023年度暫估。。發(fā)票是2024年開的。。。
84784962
2024 04/16 15:07
突然之間一下明白了。。好的
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