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我們在異地申請的涉稅事項(xiàng),現(xiàn)在登到對方電子稅務(wù)局顯示我們是報(bào)驗(yàn)戶,這種情況下用不用報(bào)季報(bào)

84785005| 提問時間:2024 04/15 20:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!這個不用管季報(bào),只需要在工程所在地報(bào)增值稅及附加,個稅等
2024 04/15 20:37
84785005
2024 04/15 20:38
我們現(xiàn)在沒有預(yù)繳,用不用填涉稅事項(xiàng)反饋
宋生老師
2024 04/15 20:39
你好!不用,先報(bào)驗(yàn),再反饋
84785005
2024 04/15 20:40
關(guān)鍵對方稅務(wù)局只給我們一個碼,我現(xiàn)在能在對方的那個稅務(wù)局登上我們的戶,接下來還要操作什么呢
84785005
2024 04/15 20:40
我登上就顯示我們是報(bào)驗(yàn)的狀態(tài)
宋生老師
2024 04/15 20:43
你好!你申報(bào)增值稅就好了
84785005
2024 04/15 20:44
增值稅不分日期嗎?只要有的話就隨便個日期就可以提交嗎
宋生老師
2024 04/15 20:46
你好!就寫4月的就好了。
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