問題已解決
報(bào)稅的時(shí)候提示“印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過500”,怎么辦?
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速問速答你好!這個(gè)沒事,按實(shí)際申報(bào)
2024 04/15 19:06
84784954
2024 04/15 19:09
買賣合同的印花稅是按照不含稅的進(jìn)項(xiàng)金額加上不含稅的銷項(xiàng)金額,對(duì)嗎
宋生老師
2024 04/15 19:13
你好!是的,就是這樣了
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