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老師,暫估入庫月底結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎怎么做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,發(fā)票回來當月還再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

84785012| 提問時間:04/10 18:39
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,不用再結(jié)了 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本 代:庫存商品 來發(fā)票 借:庫存商品(負) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負) 再按發(fā)票做分錄 借:庫存商品 進項稅 貸:應(yīng)付賬款
04/10 18:41
84785012
04/10 18:46
老師,暫估入庫月底需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
廖君老師
04/10 18:49
您好,要結(jié)轉(zhuǎn)的呀,第2個分錄就是結(jié)轉(zhuǎn),就是為了有庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本,我們才暫估的哦
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