問(wèn)題已解決
老師,我在報(bào)印花稅的時(shí)候顯示,印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)100.0請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確,請(qǐng)問(wèn)一下電子稅務(wù)局那個(gè)他是怎么計(jì)算的呀?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答哦,他是根據(jù)你單位收到的進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票來(lái)計(jì)算的
2024 04/03 21:30
郭老師
2024 04/03 21:30
你可以計(jì)算一下
沒(méi)少繳忽略提交就可以
84784961
2024 04/03 21:40
電子稅務(wù)局按照什么來(lái)的的依據(jù)一到三月購(gòu)進(jìn)發(fā)票的稅價(jià)合計(jì)和銷(xiāo)售稅價(jià)合計(jì)嗎?
郭老師
2024 04/03 21:42
你好
你們單位開(kāi)出去的發(fā)票
和接收到的
84784961
2024 04/03 21:44
稅務(wù)系統(tǒng)按照開(kāi)的含稅還是不含稅的,接收到的含稅還是不含稅?
郭老師
2024 04/03 21:47
應(yīng)該是不含稅的金額
上面寫(xiě)的金額
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