問題已解決
老師,我們這個月有進賬稅額轉出,應交稅費應交增值稅的余額為負數(shù),那這個如何處理呢?正常情況下是平的。
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速問速答你好,同學,
借成本費用
貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
這個轉出分錄應交稅費是貸方
2024 03/27 17:00
84785019
2024 03/27 17:04
好的,就是說另做一張進項稅額轉出的憑證,是嗎?摘要就寫某某費用進項稅額轉出,是嗎?
冉老師
2024 03/27 17:06
是的,同學,是這樣的
84785019
2024 03/27 17:14
好的,可以不需要附件,對吧?
冉老師
2024 03/27 17:19
摘要寫清楚的話,可以的
84785019
2024 03/27 17:25
好的,本來是2月做的,忘寫了,那就寫2月福利費進項稅額轉出,可以不?
冉老師
2024 03/27 17:26
可以的,同學,沒問題的
84785019
2024 03/27 17:26
好的,謝謝老師哈!
冉老師
2024 03/27 17:27
不客氣,同學,祝你生活愉快
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