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22年的往來賬應該掛其他應收款,掛成了其他應付款,24年應該怎么調整

84784991| 提問時間:2024 03/25 16:16
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,能發(fā)一下你當時錯誤的是怎么做的嗎?
2024 03/25 16:16
84784991
2024 03/25 16:20
投資者轉入:借:銀行存款 貸:實收資本 轉出:借:其他應付款-A 貸:銀行存款
84784991
2024 03/25 16:21
然后這筆錢在22年已經歸還了,但是沒做賬,這在2024年應該怎么調
東老師
2024 03/25 16:21
借其他應付款負數(shù) 借其他應收賬款
84784991
2024 03/25 16:22
不用紅沖,再更正嗎
東老師
2024 03/25 16:22
不用,直接調整這個科目就可以了
84784991
2024 03/25 16:24
直接科目調整:借:其他應收 貸:其他應付 可以嗎
東老師
2024 03/25 16:25
沒問題,可以直接這么調整,按照我說的這么做也行
84784991
2024 03/25 16:28
22年當時是銀行還的,現(xiàn)在要調整的話要怎么做賬,現(xiàn)在改銀行余額就會對不上了
東老師
2024 03/25 16:29
您看看調整沒涉及到銀行
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