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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,跨年的憑證,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)科目入錯(cuò)了,現(xiàn)在更正,是必須紅沖當(dāng)時(shí)錯(cuò)誤的那張憑證再做一張正確的,還是直接把相關(guān)的科目更正過(guò)來(lái)就行。
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速問(wèn)速答你好,可以只調(diào)整差額。
2024 03/23 15:23
84785045
2024 03/23 15:28
金額沒(méi)錯(cuò),只是正確的應(yīng)該做借:銀行存款,貸:其他就付款,當(dāng)時(shí)做成借:銀行存款,貸:預(yù)收帳款了??颇坑缅e(cuò)了,此張憑證上還有其他的業(yè)務(wù)做一起了,所以就想問(wèn)問(wèn)是都紅沖,還是怎么著。
郭老師
2024 03/23 15:33
借預(yù)收賬款貸,其他應(yīng)付款可以只調(diào)整差額
84785045
2024 03/23 16:59
老師,交的車輛保險(xiǎn)費(fèi)8萬(wàn)多塊錢(qián),能不能不直接入一筆入到銷售費(fèi)用里,而 是做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面,按12個(gè)月攤銷,這樣的話利潤(rùn)不是負(fù)數(shù)了,想成正數(shù)交些所得稅。
郭老師
2024 03/23 17:02
預(yù)付賬款,然后按月分?jǐn)?
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是13個(gè)月以上的。
84785045
2024 03/23 17:07
怎么入帳,沒(méi)看懂,之前做的是借:預(yù)付--保險(xiǎn)公司 貸:銀行存款 ,來(lái)了發(fā)票后做借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn),貸:預(yù)付帳款--保險(xiǎn)公司
郭老師
2024 03/23 17:12
借預(yù)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、銀行存款,
然后按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用等
貸預(yù)付賬款。
84785045
2024 03/23 18:03
老師十月份有個(gè)二十萬(wàn)的車輛保險(xiǎn)費(fèi)入的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷,那還得調(diào)整嗎
郭老師
2024 03/23 18:04
你好對(duì)的
把剩下的借預(yù)付賬款貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84785045
2024 03/23 18:05
一般都是先預(yù)付保險(xiǎn)公司款,貸,銀行,來(lái)票攤銷時(shí)不走預(yù)付科目還能有其他科目不
郭老師
2024 03/23 18:06
借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
按月分?jǐn)?/div>
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