1..借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 145438.94 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 107721.33 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 37717.61 2.. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 37717.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 37717.61 請(qǐng)問(wèn): 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)的分錄一定要先做第1步再做第2步嗎? 我看視頻和書上,老師都只說(shuō)了第2步,沒(méi)說(shuō)要做第1步呢!
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速問(wèn)速答你好,第一個(gè)可以做也可以不用做,你做了之后,你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒(méi)有余額。
第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,這個(gè)必須做。
2024 03/20 08:49
84784983
2024 03/20 08:55
第1步銷項(xiàng)沒(méi)余額可以理解,但進(jìn)項(xiàng)為什么也會(huì)沒(méi)余額呢,如果進(jìn)項(xiàng)多的話不就還有嗎
郭老師
2024 03/20 08:55
銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都已經(jīng)申報(bào)了,這個(gè)月已經(jīng)發(fā)生了,下一個(gè)月還會(huì)繼續(xù)游。為了避免重復(fù)或是做錯(cuò)了漏查,那你按月結(jié)轉(zhuǎn)了之后,不就是按月就是準(zhǔn)確的
如果你不結(jié)轉(zhuǎn),你從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在累計(jì)下來(lái)好幾年的余額都在這里面。
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- 老師 我做憑證時(shí) 借 應(yīng)收賬款 89988.5 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 84894.81 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 5093.69 借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 5093.69 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5093.69 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5093.69 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5093.69 這樣做對(duì)嗎 272
- 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 老師這部做完,還需要做 借 應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 嗎 1002
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