問(wèn)題已解決

我單位是一般納稅人,上月底購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)配件800元,直接全額800元做的暫估,本月發(fā)票到了開(kāi)具的是專(zhuān)票,會(huì)計(jì)分錄如何做?上月做的是借:原材料800貸:應(yīng)付賬款暫估800元

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/13 14:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款 貸原材料800, 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬款,貸銀行
2024 03/13 14:57
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