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老師想問一下之前個體戶代開專票了,當(dāng)時開完就從賬上把增值稅和附加稅就扣走了,次月申報的時候在預(yù)交哪里只填寫了增值稅,附加稅沒有提現(xiàn),那么做賬的時候這個附加也得做賬吧,那這樣的話,申報表和賬能對上嗎

84785022| 提问时间:2024 03/03 18:36
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個是可以的,是可以對上的
2024 03/03 18:36
84785022
2024 03/03 18:42
對不上,個體戶:例如我1月份代開專票了,當(dāng)天就繳納了增值稅和附加稅。2月份的時候我開始做一月份的賬和報一月份的稅,此時代開專票繳納的增值稅在主表的預(yù)交友體現(xiàn),但是代開的附加主表沒有提現(xiàn)呀,我賬上做了增值稅和附加稅啊,就是不一致呀?
小鎖老師
2024 03/03 20:39
你是不是1月份的月底代開的這個?您好
84785022
2024 03/04 08:45
不是1月底啊,就是不一致
小鎖老師
2024 03/04 13:22
如果是你當(dāng)天繳納后,這個會對不起,這個是存在的
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