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我單位開具一張信息技術(shù)服務(wù)增值稅專用發(fā)票,填寫增值稅附表一時(shí),第12列服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額指什么,必填價(jià)格合計(jì)數(shù)使第14列扣除后鎖項(xiàng)應(yīng)納稅額為0嗎

84784992| 提問時(shí)間:2024 03/02 10:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
附表三第三行第一列沒有填寫吧,這個(gè)扣除是差額交稅的,你們沒有扣除就應(yīng)該是零。
2024 03/02 10:43
84784992
2024 03/02 10:45
這個(gè)附表三自動(dòng)生成的
郭老師
2024 03/02 10:46
附表三保存一下,然后你再去打開主表保存。
84784992
2024 03/02 10:49
這個(gè)扣除項(xiàng)目是什么?沒有增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能扣減增值稅嗎?
84784992
2024 03/02 10:50
確實(shí)沒有核6個(gè)點(diǎn)的稅種
郭老師
2024 03/02 10:50
又和差額交稅的收入減成本,按照這個(gè)來交增值稅的才填寫啊。
84784992
2024 03/02 10:52
我這邊開出去的是專票,我不交稅抵了以后,對(duì)方還能抵扣嗎
郭老師
2024 03/02 10:53
可以的,可以抵扣的。
84784992
2024 03/02 10:59
我可以用員工工資做扣除項(xiàng)嗎
郭老師
2024 03/02 11:02
你開的啥業(yè)務(wù)抵扣 差額的嗎
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