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老師我11月的增值稅抵扣錯成沖紅的發(fā)票了,正確的未抵扣,現(xiàn)在要更正申報11月的增值稅,還要補繳稅款和滯納金,我現(xiàn)在能換其他方式處理嗎?
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速問速答您好,這個沒有其他的好辦法。你先跟稅務(wù)局溝通一下,可以用以后的稅款抵扣,不用以后的進項。
2024 02/28 11:27
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老師我11月的增值稅抵扣錯成沖紅的發(fā)票了,正確的未抵扣,現(xiàn)在要更正申報11月的增值稅,還要補繳稅款和滯納金,我現(xiàn)在能換其他方式處理嗎?
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