問題已解決

老師我11月的增值稅抵扣錯成沖紅的發(fā)票了,正確的未抵扣,現(xiàn)在要更正申報11月的增值稅,還要補繳稅款和滯納金,我現(xiàn)在能換其他方式處理嗎?

84785010| 提問時間:2024 02/28 11:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好,這個沒有其他的好辦法。你先跟稅務(wù)局溝通一下,可以用以后的稅款抵扣,不用以后的進項。
2024 02/28 11:27
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~