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中途建賬,應收賬款應付賬款有余額。 盤點庫存商品和原材料,半產品,都有余額,建賬期初對應的科目都是什么,才能試算平衡?公司經營兩年了,沒有建過賬!

84785028| 提問時間:2024 02/25 17:08
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,建賬期初對應的科目都是 應收賬款,原材料,在產品 沒有建賬,我們有在電子稅務局申報的,上期末的負債表是根據(jù)哪個數(shù)據(jù)做的,就用這個建賬
2024 02/25 17:09
84785028
2024 02/25 18:36
這是內賬,公司以前沒有做過賬務處理!今年2月才開始建賬
84785028
2024 02/25 18:38
應收賬款錄入期初數(shù)據(jù)后,貸方科目是什么錄入期初數(shù)據(jù)才能試算平衡呢,只是錄入應收賬款借方余額,那貸方科目是什么呢?
廖君老師
2024 02/25 18:38
哦哦,只有上面?應付賬款。 庫存商品、原材料,半產品有金額 ,我們銀行存款和實收資本有金額么,這些科目放在負債表里,不平的結在其他應付款-老板
84785028
2024 02/25 18:44
說詳細點老師,應收賬款錄入期初數(shù)據(jù)借方,那貸方錄入什么? 應付賬款錄入期初數(shù)據(jù)貸方,那借方錄入什么? 庫存商品,原材料,半產品錄入期初數(shù)據(jù)借方,那貸方是什么? 銀行存款里面有點錢,就一點點,老板又存入4萬,那也就4萬多點,這樣銀行存款期初數(shù)據(jù)借方錄入4萬,那貸方是實收資本,還是什么?
廖君老師
2024 02/25 18:46
您好,1.應收賬款和應付借或貸方余額還是錄入借貸方(我們在做負債表時重分類,一會我把常用重分類寫在下面) 2.庫存商品,原材料,半產品錄入期初數(shù)據(jù)借方錄入,貸方是0,存貨科目不可能是貸方余額 3.不能是實收資本,老板轉款時備注投資款才能入實收資本,其他都是?其他應付款-老板 資產負債表中可能存在重分類的科目有:應收賬款與預收賬款;應付賬款與預付賬款;其他應收款與其他應付款? “應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)+預收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列;?? “預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列;?? “應付賬款”=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列;?? “預付款項”=根據(jù)應付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)+預付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列;?? “其他應收款”=根據(jù)其他應收款明細科目借方余額合計數(shù)+其他應付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列;?? “其他應付款”=根據(jù)其他應收款明細科目貸方余額合計數(shù)+其他應付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。
84785028
2024 02/25 22:06
應收賬款應付賬款期初數(shù)填寫后那對應的科目是啥啊,才能試算平衡啊? 庫存商品,原材料,半成品期初數(shù)填寫后,那對應科目可以填寫實收資本嗎?
廖君老師
2024 02/25 22:10
您好,應收和應付賬款負債表科目呀 2 不可以的,實收資本不是隨便填 的,股東轉款備注 :投資款才可以,一定要有銀行回單
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