問題已解決
老師2023年11月份工資在2024年1月份發(fā)的,2023年11月份工資少計提6000元。我這個怎么賬務怎么處理呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好? 可以把這6000元的費用補計提到1月的哈? 要不就匯算用以前年度調(diào)整的哈
2024 02/23 14:11
84784952
2024 02/23 14:15
好的,謝謝您
王璐璐老師
2024 02/23 14:15
加油 等你的好評哦
84784952
2024 02/23 14:15
分錄怎么寫呢
王璐璐老師
2024 02/23 14:18
借 管理費用 6000 貸 應付薪酬 6000? 借 應付薪酬 6000貸銀行存款6000
84784952
2024 02/23 14:31
現(xiàn)在影響2023年利潤了,這個怎么處理?
王璐璐老師
2024 02/23 14:32
匯算用以前年度損益調(diào)整 你們有這個科目嗎 沒有的話 最好是調(diào)整到24年的哈?
84784952
2024 02/23 14:46
這個會計分錄怎么寫
84784952
2024 02/23 14:47
這樣寫可以嗎?借,利潤分配-未分配利潤。貸銀行存款
王璐璐老師
2024 02/23 14:47
借? ?以前年度 貸應付薪酬 借? 應付薪酬貸 銀行存款? 借 利潤分配 貸以前年度?
84784952
2024 02/23 14:53
好的,我明白了。謝謝
王璐璐老師
2024 02/23 14:54
加油 等你的好評哦
閱讀 438