問題已解決
我公司是建筑業(yè),有一個項目是三方共建,電費三方分攤電表以我公司名義建立且只有一個,前期我公司未使用電,產(chǎn)生電費的是另外兩家,我公司代收電費,電力公司開票是我公司抬頭,會計分錄代收電費:借:銀行存款 貸:其他應付款 交納電費借:其他應付款 貸:銀行存款 電力開票給我公司該怎么做會計分錄?
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你好,因為是三方承擔電費,需要把發(fā)票復印件及電費分割表交另外兩方入賬
因為你們沒有電費,按照其他應收款核算是沒問題的。
其他兩家公司承擔電費,用分割單和發(fā)票復印件確認入賬
2024 02/01 12:54
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2024 02/01 13:49
那發(fā)票不入賬嗎?
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高輝老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/01 13:54
你好,發(fā)票做為備查,可以和分割單一起放在繳納電費的憑證后面做為附件
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2024 02/01 14:05
也就是說發(fā)票金額不記入成本,進項稅額怎么辦呢?開的是專票
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高輝老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/01 14:08
你好,進項做不抵扣勾選,如果按照抵扣勾選,需要做進項稅轉(zhuǎn)出
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