问题已解决
老師好,本月沒有業(yè)務(wù),開了銷項負數(shù)發(fā)票,行成應(yīng)交稅費-銷項稅額,負數(shù)4700,老師本月報增值稅我們用繳稅嗎?如果不用的話,這4700在申報表上形成了退稅,還是留抵稅?
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這個形成了以后帶遞減的稅,不用退稅
2024 01/29 15:55
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84785014 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 01/29 15:57
謝謝老師
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/29 15:59
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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