問題已解決
請問一下老師,一般納稅人一般計(jì)稅的,12月的增值稅(銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng))我最后都?xì)w結(jié)在未交增值稅里,12月之前簡易計(jì)稅的,沒有銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的,直接做未交增值稅的,但是很久以前報(bào)表上有留底稅額,中級經(jīng)過了2個(gè)會(huì)計(jì)的,也不知道這個(gè)留底稅額怎么來的,現(xiàn)在是12月的2000多的稅從留底稅額扣了,不需要交稅,就沒有付款去向,我賬怎么做啊
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速問速答借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵退稅
2024 01/29 15:05
王曉曉老師
2024 01/29 15:06
你們會(huì)不會(huì)是之前曾經(jīng)是一般納稅人,有一年政策允許從一般納稅人轉(zhuǎn)回小規(guī)模,之前留抵的數(shù)據(jù)呢
84785044
2024 01/29 15:10
我們以前一直是是一般納稅人一般計(jì)稅之后轉(zhuǎn)為一般納稅人簡易計(jì)稅,現(xiàn)在又是一般納稅人一般計(jì)稅了,這個(gè)留底稅額應(yīng)該很久之前的一般計(jì)稅留下的,可是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-留底稅額沒有這個(gè)科目的,沒有數(shù)據(jù)的,現(xiàn)在增加做進(jìn)去不就出現(xiàn)貸方余額了嗎
王曉曉老師
2024 01/29 15:12
那你之前留抵的那個(gè)金額,在那個(gè)科目下
84785044
2024 01/29 15:34
不知道以前以前的會(huì)計(jì)做到那里去,找不到,現(xiàn)在應(yīng)交稅金科目里有余額的就是未交增稅貸方有余額,已交增值稅借方有余額,轉(zhuǎn)出未交增稅貸方有余額
王曉曉老師
2024 01/29 15:37
如果沒有這個(gè)留抵,你未交增值稅余額就是你需要交的金額嗎?
84785044
2024 01/29 15:45
是的,之前會(huì)計(jì)一直沒有進(jìn)行增值稅結(jié)轉(zhuǎn),已交增值稅和未交增值稅都很大,已交稅金借方余額為1398786.67
轉(zhuǎn)出未交增稅貸方余額24504.22,未交增值稅貸方余額是137824.45,報(bào)表顯示的留底稅額有23977.46
84785044
2024 01/29 15:58
我問了之前的會(huì)計(jì),說是在前一個(gè)會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,申報(bào)錯(cuò)了金額多交了2萬多的稅,導(dǎo)致了有留底稅額,一直抵扣不了,賬上又沒有這筆款
王曉曉老師
2024 01/29 16:01
你把之前的那些余額都給他結(jié)轉(zhuǎn)一下
84785044
2024 01/29 16:33
怎么結(jié)轉(zhuǎn),幫我寫一下分錄
王曉曉老師
2024 01/29 16:42
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-24504.2+1398786.67=1374282.47
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-24504.2
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金1398786.67
84785044
2024 01/29 16:58
未交增稅賬上貸方有1378204.45,結(jié)轉(zhuǎn)了之后另2個(gè)平了,但是未交增稅有貸方余額3922,但是賬上有留底稅額23000多啊,依然解決不了
王曉曉老師
2024 01/29 17:09
你把關(guān)于稅金的科目余額表表截圖給我看看看看
84785044
我這個(gè)賬套太老了,沒有科目余額表,只有科目匯總表
王曉曉老師
2024 01/29 17:18
主要是我看著你給我的這幾個(gè)數(shù)加減最后出不來賬面留抵稅額那個(gè)數(shù),你檢查下你發(fā)出來的這幾個(gè)數(shù)是不是有錯(cuò)的
84785044
2024 01/29 17:26
那我到12月月初交完11月稅的數(shù)據(jù)重新給你,這樣不會(huì)涉及到抵扣的一部分留底稅額,
已交稅金借方余額是1398786.67
未交增值稅貸方余額是1375613.28
轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是24504.22
84785044
2024 01/29 17:26
上期留底稅額是23977.46
王曉曉老師
2024 01/29 17:33
還是這個(gè)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-24504.2+1398786.67=1374282.47
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-24504.2
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金1398786.67
王曉曉老師
2024 01/29 17:34
抵完以后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅剩1330.75
84785044
2024 01/29 17:34
這樣不是,這樣留底稅額咋沖啊
王曉曉老師
2024 01/29 17:35
結(jié)轉(zhuǎn)完最后余額應(yīng)該清零了才對
王曉曉老師
2024 01/29 17:36
你之前一直不用交稅嗎?為什么這個(gè)月才抵呢
84785044
2024 01/29 17:36
那如果清零了,23977.45的留底稅額提現(xiàn)在哪里
84785044
2024 01/29 17:38
11月之前是簡易計(jì)稅啊,留底稅額根本不能抵扣啊,一直交稅的
王曉曉老師
2024 01/29 17:44
哦,忘記你這個(gè)簡易了。我說的清零是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目清零
王曉曉老師
2024 01/29 17:45
1330.75是你12月需要交的增值稅嗎?
王曉曉老師
2024 01/29 17:45
你12月被抵掉的金額是不是1330.75元
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