問題已解決

請問老師:2023年10月份老板墊付房租,12月份記賬:借預付賬款,貸其他應付款,12月底未做攤銷記賬,現在怎么處理?

84784967| 提問時間:2024 01/25 11:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借利潤分配未分配利潤貸預付賬款。
2024 01/25 11:35
84784967
2024 01/25 11:36
我們是籌建期
84784967
2024 01/25 11:37
匯算清繳需要調增嗎
郭老師
2024 01/25 11:37
對的,是的,需要 這個得有發(fā)票才能稅前扣除吧。
84784967
2024 01/25 11:42
再請問老師:裝修款20萬,12月底憑發(fā)票記賬:借長期待攤費用,貸其他應付款~老板,12月也未攤銷,怎么處理?
郭老師
2024 01/25 11:43
你好,什么時間完工的,如果是12月份的話,一月份開始分攤。
84784967
2024 01/25 11:45
好的,謝謝老師
郭老師
2024 01/25 11:45
不用客氣,工作愉快。
84784967
2024 01/25 15:27
下午好,老師!請問:如果通過未分配利潤補記12月的房租攤銷,報表還需要調整嗎?
郭老師
2024 01/25 15:28
沒有發(fā)票的不需要調整,有發(fā)票的納稅調減。
84784967
2024 01/25 15:31
就是只做調增或者調減?
郭老師
2024 01/25 15:37
你好,沒有發(fā)票,你做了成本費用需要納稅調增,如果你已經做了利潤分配,未分配利潤,這個不需要的呀。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~