問(wèn)題已解決

銀行轉(zhuǎn)賬給個(gè)人備注報(bào)銷款,但是沒(méi)有發(fā)票,如何做分錄,是掛其他應(yīng)付還是掛其他應(yīng)收呢?

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/16 11:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!沒(méi)有發(fā)票,有其他單據(jù)也可以。但是不能稅前扣除
2024 01/16 11:50
84784975
2024 01/16 12:18
您好,老師,我這邊先不做費(fèi)用,先做掛賬先,但是掛其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付比較合適?
宋生老師
2024 01/16 12:18
你好,你現(xiàn)在有沒(méi)有給錢給她
84784975
2024 01/16 12:26
已經(jīng)公戶款先轉(zhuǎn)了,備注的 報(bào)銷款
84784975
2024 01/16 12:27
暫時(shí)肯定是沒(méi)有收到發(fā)票
84784975
2024 01/16 12:28
或者可能就是長(zhǎng)時(shí)間做的一個(gè)往來(lái)了
宋生老師
2024 01/16 14:22
你好!你可以先掛著了
84784975
2024 01/16 21:43
掛到其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收呢?
宋生老師
2024 01/17 07:25
你好,這個(gè)是記錄其他應(yīng)收款。
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