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老師,隔月紅沖的發(fā)票需要入賬嗎?我是銷方,怎么做分錄?跨季度了

84784956| 提問時間:2024 01/03 21:21
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
您好,借:應收賬款負數(shù),應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數(shù)貸:主營業(yè)務收入負數(shù)
2024 01/03 21:24
84784956
2024 01/03 21:33
?不對吧,應該是借應收賬款負數(shù),貸收入負數(shù),貸增值稅負數(shù)吧?
易 老師
2024 01/03 21:36
學員您好,是的,對的借:應收賬款負數(shù),貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數(shù) 主營業(yè)務收入負數(shù)
84784956
2024 01/03 22:52
當月紅沖不用做賬吧?
易 老師
2024 01/03 22:53
同學您好,你好,可以的, 沒問題 當月紅沖不用
84784956
2024 01/03 23:26
老師,一次性留工培訓補助怎么做分錄?
易 老師
2024 01/04 08:55
學員朋友您好,借:銀行存款。貸:專項應付款借:專項應付款貸:銀行存款。
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