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老師好!應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅年末貸方余額比實(shí)際應(yīng)該繳納的多三分錢,這個(gè)要怎么處理呢?

84785027| 提問時(shí)間:2024 01/02 15:11
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好差額記到營業(yè)外收支。
2024 01/02 15:13
84785027
2024 01/02 15:17
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅在元月份繳納,貸方余額年底有幾十萬,看不出來,在二四年元月調(diào)整行不行?
玲老師
2024 01/02 15:18
交的時(shí)候把差額計(jì)入營業(yè)外收支。
84785027
2024 01/02 15:20
就擔(dān)心年底不處理有沒有問題?可以的話就在繳納的時(shí)候做到營業(yè)外支出科目里
玲老師
2024 01/02 15:24
你好是的沒問題的 交時(shí)有差異才處理?
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