問(wèn)題已解決

我公司處置固定資產(chǎn),賬面價(jià)值12424.25,走報(bào)廢賣(mài)了700塊錢(qián);我把賬面轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,然后 借 營(yíng)業(yè)外支出 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)清理 對(duì)嗎?

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/02 14:45
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您這么做賬是不對(duì)的
2024 01/02 14:45
84784979
2024 01/02 14:47
那正確分錄應(yīng)該怎么做?
東老師
2024 01/02 14:48
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 ?借固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 最后把差額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
84784979
2024 01/02 14:49
我第一步, 借 固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊? 貸 固定資產(chǎn)? 第二步 借 營(yíng)業(yè)外支出? 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)清理? 銷(xiāo)項(xiàng)
東老師
2024 01/02 14:50
對(duì),沒(méi)錯(cuò),是這么做的
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