1、某大學(xué)老師 2022年度的收入情況如下: (1)每月工資收入8800元; (2) 擔(dān)任兼職律師取得收入30000元; (3) 取得稿酬收入為18000元; (4)轉(zhuǎn)讓私有住房一套,取得轉(zhuǎn)讓收入620000元。該套住房購(gòu)進(jìn)時(shí)的原價(jià)為 480000元,轉(zhuǎn)讓時(shí)支付有關(guān)稅費(fèi) 15000元。 假如計(jì)稅時(shí)的專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除為12000元。 要求:根據(jù)上述材料,回答下列問(wèn)題: (1)該老師綜合所得應(yīng)納稅是()元。 (2)該老師轉(zhuǎn)讓住房應(yīng)納個(gè)人所得稅為()元。 (3)該老師2022年應(yīng)納的個(gè)人所得稅合計(jì)是()元。
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是
8800*12-60000-12000+30000*80%+18000*70%*80%=67680
綜合所得個(gè)人所得稅67680*10%-2520=4248
2023 12/19 08:29
暖暖老師
2023 12/19 08:31
(2)該老師轉(zhuǎn)讓住房應(yīng)納個(gè)人所得稅(620000-480000-15000)*20%=25000
暖暖老師
2023 12/19 08:32
(3)該老師2022年應(yīng)納的個(gè)人所得稅合計(jì)是4248+25000=29248
84785020
2023 12/19 09:45
某居民企業(yè),2022年的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)取得銷售收入2500萬(wàn)元;(2)發(fā)生銷售成本1100萬(wàn)元;(3)發(fā)生銷售費(fèi)用670萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)450萬(wàn)元),管理費(fèi)用480萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元),財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬(wàn)元;(4) 銷售稅金160萬(wàn)元(含增值稅120萬(wàn)元);(5)營(yíng)業(yè)外收入70萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬(wàn)元,支付稅收滯納金6萬(wàn)元);
(6)已經(jīng)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額為150萬(wàn)元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、職工福利費(fèi) 23萬(wàn)元、職工教育經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。
84785020
2023 12/19 09:46
計(jì)算:
(1)該企業(yè) 2022年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額是()萬(wàn)元。
(2) 廣告費(fèi)扣除限額是()萬(wàn)元,其調(diào)整額是()萬(wàn)元。
(3)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額是()萬(wàn)元,其調(diào)整額()萬(wàn)元。
(4)公益性捐贈(zèng)支出扣除限額是()萬(wàn)元,其調(diào)整額是()萬(wàn)元(5)工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額為()萬(wàn)元,職工福利費(fèi)扣除限額為()萬(wàn)元,職
工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額為()萬(wàn)元,三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整額合計(jì)數(shù)為()萬(wàn)元。
(6) 應(yīng)調(diào)增所得額共計(jì)()萬(wàn)元。
(7)該企業(yè)2022年度應(yīng)納稅所得額為()萬(wàn)元。
(8)該企業(yè) 2022年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為()萬(wàn)元
84785020
2023 12/19 09:46
老師這個(gè)呢
暖暖老師
2023 12/19 09:52
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- 某大學(xué)老師2021年度的收入情況如下:(1)每月工資收入8800元;(2)擔(dān)任兼職律師取得收入30000元;(3)取得稿酬收入為18000元;(4)轉(zhuǎn)讓私有住房一套,取得轉(zhuǎn)讓收入650000元。該套住房購(gòu)進(jìn)時(shí)的原價(jià)為480000元,轉(zhuǎn)讓時(shí)支付有關(guān)稅費(fèi)15000元。假如計(jì)稅時(shí)的專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除為12000元。要求:根據(jù)上述材料,回答下列問(wèn)題:(1)該老師綜合所得應(yīng)納稅是元。(4分)(2)該老師轉(zhuǎn)讓住房應(yīng)納個(gè)人所得稅為_(kāi)__元。(2分)(3)該老師2019年應(yīng)納的個(gè)人所得稅合計(jì)是__元。(2分) 48
- 中國(guó)公民李某2022年度的收入情況如下: (1)每月工資收入7500元; (2)取得兼職收入25000元; (3)取得稿酬收入為20000元; (4)轉(zhuǎn)讓私有住房一套,取得轉(zhuǎn)讓收入1000000元。該套住房購(gòu)進(jìn)時(shí)的原價(jià)為750000元,轉(zhuǎn)讓時(shí)支付有關(guān)稅費(fèi)50000元; (5)取得保險(xiǎn)賠款5000元; (6)購(gòu)買福利彩票,一次中獎(jiǎng)收入28000元。 假如計(jì)稅時(shí)的專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除為15000元。 1013
- 每月工資收入7500元 取得兼職收入25000 元 取得稿酬收入為20000元 轉(zhuǎn)讓私有住房一套,取得轉(zhuǎn)讓收入1000000元。該套住房購(gòu)進(jìn)時(shí)的原價(jià)為750000元,轉(zhuǎn)讓時(shí)支付有關(guān)稅費(fèi)50000 元 取得保險(xiǎn)賠款5000元 購(gòu)買福利彩票,一次中獎(jiǎng)收入28000 元 假如計(jì)稅時(shí)的專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除為15000 元。 李某綜合所得應(yīng)納稅是()元 李某轉(zhuǎn)讓住房應(yīng)納個(gè)人所得稅為()元 李某取得保險(xiǎn)賠款應(yīng)納個(gè)人所得稅為()元 李某福利彩票一次中獎(jiǎng)收入應(yīng)納個(gè)人所得稅為()元 李某2022年應(yīng)納的個(gè)人所得稅合計(jì)是()元 221
- 中國(guó)公民李某2020年度的收入情況如下: (1)每月工資收入7500元; (2)取得兼職收入25000元; (3)取得稿酬收入為20000元; (4)轉(zhuǎn)讓私有住房一套,取得轉(zhuǎn)讓收入1000000元。該套住房購(gòu)進(jìn)時(shí)的原價(jià)為750000元,轉(zhuǎn)讓時(shí)支付有關(guān)稅費(fèi)50000元; (5)取得保險(xiǎn)賠款5000元; (6)購(gòu)買福利彩票,一次中獎(jiǎng)收入28000元。 假如計(jì)稅時(shí)的專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除為15000元。 要求:根據(jù)上述材料,回答下列問(wèn)題: (1)李某綜合所得應(yīng)納稅是( )元。 (2)李某轉(zhuǎn)讓住房應(yīng)納個(gè)人所得稅為( )元。 (3)李某取得保險(xiǎn)賠款應(yīng)納個(gè)人所得稅為( )元。 (4)李某福利彩票一次中獎(jiǎng)收入應(yīng)納個(gè)人所得稅為( )元。 (5)李某2020年應(yīng)納的個(gè)人所得稅合計(jì)是( )元。 209
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