問題已解決
您好,之前的收入開發(fā)票入賬了,現(xiàn)在客戶要退款,我應(yīng)該開紅沖發(fā)票嗎?還需要做什么?
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對,退款了就是需要開紅字發(fā)票的
2023 12/12 15:51
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2023 12/12 15:59
那之前繳過的增值稅呢?
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2023 12/12 16:00
這個是企業(yè)自己開票系統(tǒng)開的嗎
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2023 12/12 16:07
是的,自己開的
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/12 16:08
那你開了紅字發(fā)票之后,這個是可以抵減你其他的銷項稅額的
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2023 12/12 16:10
我是小規(guī)模,這個季度沒有超過30萬不用繳納增值稅,沒有可抵扣的要怎么做?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/12 16:10
開的是專票嗎?如果是專票的話可以去申請退稅
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2023 12/12 16:14
是普票,能退嗎?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/12 16:15
普通發(fā)票,你這個沒超過30萬也是免稅的呀
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2023 12/12 16:19
之前的收入是在8月份超過30萬的,繳納了稅費,現(xiàn)在退費開發(fā)票紅沖可我這個季度沒超過30萬
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/12 16:20
那這個是不能退稅的,只能是沖減本月的收入
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