问题已解决

老師,外貿(mào)公司進口增值稅免稅。那么取得的進項發(fā)票是不是不能抵扣。不能抵扣的進項稅額在進行賬務處理時直接計入成本費用?

84784995| 提问时间:2023 12/08 11:51
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
是的,就直接計入成本費用
2023 12/08 11:53
84784995
2023 12/08 11:54
我剛才說錯了。是出口增值稅免稅
84784995
2023 12/08 11:56
那增值稅申報時是不是把含稅銷售額在免稅銷售額看你填寫就行?
家權老師
2023 12/08 12:00
出口免稅,需要退稅不呢?
84784995
2023 12/08 12:00
不需要退稅的
84784995
2023 12/08 12:01
都不用交稅不可能退稅
家權老師
2023 12/08 12:01
那么直接計入成本費用
84784995
2023 12/08 12:02
還有我問的增值稅申報填寫也請回答我。問題在上面
家權老師
2023 12/08 12:03
是的,開的免稅發(fā)票,就是含稅申報
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:47

      免费领取