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請問老師 我們是物業(yè)公司。現(xiàn)在是轉(zhuǎn)售水電費(fèi)。轉(zhuǎn)售電是按13點(diǎn)開票 沒有差額的說法是不是? 請問水費(fèi)開票是兩種差額方法嗎。一種差額全額開普票或者專票3個點(diǎn)。一種是差額開票 扣除額寫供水公司來給我們的價稅合計金額?

84785035| 提问时间:2023 12/06 12:46
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 轉(zhuǎn)售電是按13點(diǎn)開票 沒有差額的說法是不是? 是的 水費(fèi)開票是兩種差額方法 是的
2023 12/06 12:47
84785035
2023 12/06 12:50
比如收租戶1500元。那如果是開票時候扣除供水方價稅合計1000元稅額是500?1.03??0.03是14.56。報稅就是交14.56。?
小菲老師
2023 12/06 12:51
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785035
2023 12/06 12:54
如果是全額開票。開出去的稅率可以減去供水公司給開的進(jìn)項稅額。比如1500?1.03??0.03?1000?1.03??.0.3?老師 想問這種簡易計稅銷項可以減去進(jìn)項嗎。當(dāng)然做賬都是計入簡易計稅的
小菲老師
2023 12/06 12:55
同學(xué),你好 簡易計稅,不能抵扣進(jìn)項的
84785035
2023 12/06 13:00
老師您看下這個先是差額開票選的全額開票。然后收取物業(yè)費(fèi)時候沖減啦3元的簡易計稅金額
FAILED
小菲老師
2023 12/06 13:09
同學(xué),你好 你是哪里有問題呢?
84785035
2023 12/06 13:17
差額計算時雙方均應(yīng)為含稅價 ? ? ? 例如:某物業(yè)公司3月份收到自來水公司向其開具的水費(fèi)專用發(fā)票價稅合計金額103萬元,其中:不含稅金額為100元,增值稅3萬元。同時當(dāng)月該物業(yè)公司向業(yè)主收取水費(fèi)價稅合計金額113元。那么當(dāng)月該物業(yè)公司如何計算繳納增值稅? ? ? ? 錯誤解答:應(yīng)納增值稅=(113-100)/1.03*0.03=0.38元。? ? ? ? 正確解答:應(yīng)納增值稅=(113-103)/1.03*0.03=0.29元。
小菲老師
2023 12/06 13:18
同學(xué),你好 應(yīng)納增值稅=(113-103)/1.03*0.03=0.29元。
84785035
2023 12/06 13:19
其實(shí)我想問的就是這個。差額開票。全額開票下 需要計算一個扣除額除1.03??0.03 ?作為銷項的遞減 ? 您可以講它不是進(jìn)項。 還有一個問題是如果我本身差額開票就不存在這個計算啦。直接按發(fā)票已經(jīng)扣除的金額交稅就行? ?這樣理解對嗎?
84785035
2023 12/06 13:22
老師您能幫我確定下。物業(yè)公司收水費(fèi)這里 是不是差額征稅 全額開票還是 差額征收 差額開票。這兩個都可以
小菲老師
2023 12/06 13:42
同學(xué),你好 是的,理解對的
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