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老師,我這個月抵扣上月留抵的542,分錄是這樣做嗎
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這個是進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多,對嗎?
2023 12/05 09:36
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2023 12/05 09:44
上月進(jìn)項(xiàng)多,在借方留抵的,
這個月用來抵扣,是這樣做分錄嗎
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/05 09:45
留底的話,這個會計分錄你做反了
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2023 12/05 09:56
不,這是本月抵扣的分錄
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/05 09:56
那沒錯的,是這么寫的
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2023 12/05 09:59
10月留抵的時候,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
11月抵扣,貸:應(yīng)交-未交增值稅
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/05 09:59
對你抵消的話就是這么做的
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2023 12/05 10:00
好的,謝謝
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/05 10:00
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
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