問題已解決
老師我們是購買方10月份開的紅字信息表但是10月份申報的時候忘記進項轉出了,現在11月份可以補進去嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好! 可以在11月補進去的
2023 12/04 15:25
84784950
2023 12/04 15:26
會比對不成功嗎
apple老師
2023 12/04 15:31
同學你好!? 在實務操作中,會有各種申報遺漏現象發(fā)生的,因此,可以在自查到的那個月進行補申報處理。
分2種情況:
1)一般情況下,不會 比對異常。
2)如果異常,稅局顯示的差異原因是合理的,就直接申報 不用進行特殊處理。
84784950
2023 12/04 15:32
主要是我們申請單10月份開的,他們負數發(fā)票十一月份才開出來,這樣的話正常情況我們按照哪一個月份
apple老師
2023 12/04 15:35
同學你好,按照你說的這個情況的話,就應是在11月處理,哪個月開紅票,就在哪個月處理
84784950
2023 12/04 15:36
好的,因為我十月份沒有轉出也正常申報成功了,十一月份申報的時候不轉出也成功轉出也成功,被搞迷糊了
apple老師
2023 12/04 15:54
同學你好,是這樣的,沒有給你說清楚,很抱歉。
因為是11月開的紅票,所以,在12月初進行 【11月的增值稅申報】時,把這個紅票 的進項稅填寫在申報表上,
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