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老師您好,固定資產(chǎn)達到可使用狀態(tài)時,入賬時未全部收到發(fā)票,暫估入賬入固定資產(chǎn),收到發(fā)票時暫估入賬的固定資產(chǎn)入多了,怎樣做會計分錄?

84785026| 提問時間:2023 11/24 10:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果固定資產(chǎn)達到可使用狀態(tài)但未收到發(fā)票,可以進行暫估入賬,但是在收到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)暫估入賬的固定資產(chǎn)金額入多了,需要進行調(diào)整。 具體來說,可以按照以下步驟進行會計分錄: 將暫估入賬的固定資產(chǎn)從“固定資產(chǎn)”科目中轉(zhuǎn)出,計入“在建工程”科目。 借:在建工程 貸:固定資產(chǎn) 將“在建工程”科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“固定資產(chǎn)”科目,并按照發(fā)票金額進行調(diào)整。 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 如果需要調(diào)整累計折舊,則需要進行相應的會計處理。 借:累計折舊 貸:在建工程
2023 11/24 10:33
樸老師
2023 11/24 10:50
對的 這個不用動的哦
樸老師
2023 11/24 10:55
滿意請給五星好評,謝謝
84785026
2023 11/24 10:48
那固定資產(chǎn)卡片不用動是吧
84785026
2023 11/24 10:52
好的,感謝
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