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我做出來的資產(chǎn)負(fù)債表為什么不平啊?做出來的結(jié)果是資產(chǎn)總額?費(fèi)用總額負(fù)債總額?所有者權(quán)益,為啥資產(chǎn)總計和負(fù)債?所有者權(quán)益總計不相等?。?/p>
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速問速答那說明有可能你賬做錯了
2023 11/07 16:12
84784999
2023 11/07 16:16
我這個表是不是不對
84784999
2023 11/07 16:17
右邊多出來的數(shù)正好是費(fèi)用
84784999
2023 11/07 16:24
產(chǎn)生的費(fèi)用都記其他應(yīng)付了,有關(guān)系嘛
夏春燕老師
2023 11/07 16:31
這可能就是你賬做錯了
夏春燕老師
2023 11/07 16:31
你不能把直接把差異,然后轉(zhuǎn)到一個科目中
84784999
2023 11/07 16:37
不是差異轉(zhuǎn)的,是公司剛開辦,所有的費(fèi)用都是老板墊付,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付了
84784999
2023 11/07 16:37
看這個表有問題嗎?是不是取數(shù)取錯了?。?/div>
夏春燕老師
2023 11/07 16:51
是的,如果是開辦企業(yè),你所有的費(fèi)用都是由上述這樣做是沒問題的
夏春燕老師
2023 11/07 16:52
你期末做賬的時候有沒有把費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?
84784999
2023 11/07 17:23
還沒結(jié)轉(zhuǎn)呢,我這用的excel的財務(wù)系統(tǒng),這也需要結(jié)轉(zhuǎn)啊?怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
夏春燕老師
2023 11/07 17:27
每期期末都要把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84784999
2023 11/07 17:48
哦,對,excel的結(jié)轉(zhuǎn)要手動做憑證…………
夏春燕老師
2023 11/07 17:53
是的,期末你要手動做這筆憑證
84784999
2023 11/08 09:59
謝謝老師
夏春燕老師
2023 11/08 10:32
不客氣,祝你生活愉快
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