問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)借方余額年末或月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目?

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2018 02/08 11:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是一般納稅人?
2018 02/08 11:32
84785046
2018 02/08 11:49
是的 老師 我說(shuō)的對(duì)嗎
鄒老師
2018 02/08 11:50
你好,需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做期末結(jié)轉(zhuǎn)的 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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