問題已解決

老師,我9月份通行費的8.77增值稅系統(tǒng)沒有勾選抵扣,但是賬本上已經(jīng)做了進項稅額確認,也在9月當期申報抵扣了,那我在10月份勾選了,這個到底要怎么做,如果更正申報的話。那10月的進項稅金賬本里怎么做哈

84785040| 提問時間:2023 11/02 13:36
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,那您需要做更正申報的。因為這個通行費需要勾選才能抵扣。
2023 11/02 13:38
玲老師
2023 11/02 13:38
然后賬務處理有錯誤的也可以做更正。
84785040
2023 11/02 13:41
那就是我去稅務局做9月份的更正申報,然后在10月份的賬本去針對9月份的這筆賬怎么處理呢
84785040
2023 11/02 13:41
這筆通行費的錢在9月份已經(jīng)銀行轉賬給員工了
玲老師
2023 11/02 13:43
把9月份做錯的紅沖,然后記在這個月就行了。 然后咱更正申報網(wǎng)上就可以處理,你試一下。
84785040
2023 11/02 13:49
我9月的時候是這樣做的分錄,那現(xiàn)在10月份怎么調整哈?分錄怎么做,才可以保證10月的進項賬本和勾選一樣
玲老師
2023 11/02 13:50
9月的紅沖,然后把這筆分錄一模一樣記到10月份。
玲老師
2023 11/02 13:50
因為咱是在10月份抵扣,所以分錄做在10月份和申報系統(tǒng)就對上了。
84785040
2023 11/02 14:15
那我貸方涉及到銀行這樣對得上么
玲老師
2023 11/02 14:17
你好 一正一負 可以對上? 總數(shù)
84785040
2023 11/02 14:18
好的我去試下謝謝老師耐心解答
玲老師
2023 11/02 14:18
不客氣,祝您工作學習愉快。
84785040
2023 11/02 15:04
老師,我按照你剛剛說的這個去調整了下,10月當期的進項稅金里面還是不包括這個數(shù)字,現(xiàn)在增值稅勾選平臺的稅金比賬本的多了。
玲老師
2023 11/02 15:08
賬本咱不是記著9月了嗎?所以說咱紅沖記到10月不就對上了嗎?
84785040
2023 11/02 15:09
老師,我剛截圖的 你看到了么,我就是按照你說的原分錄沖掉,又原分錄做的但是,現(xiàn)在賬本里面導出進項稅金的明細表沒有這筆8.77
玲老師
2023 11/02 15:12
那您入賬的賬本里就應該有進項這個才對呀。
玲老師
2023 11/02 15:12
咱們計入進項稅額這個科目,然后賬本上就會有這個數(shù)據(jù)的。
84785040
2023 11/02 15:13
老師按照這個截圖的這個數(shù)據(jù)就是一正一負數(shù)據(jù)就沒有了,所以賬本也不會顯示了金額
玲老師
2023 11/02 15:13
10月你只寫發(fā)紅沖的 沒寫正確的呢? 正確的進項分錄也要補上?
玲老師
2023 11/02 15:14
9月是正的進項? 10月是一正一負 這樣的進項? ??
玲老師
2023 11/02 15:15
結果 是這樣的? ?8.77-8.77+8.77? 是這樣的呢?
84785040
2023 11/02 15:17
我紅沖9月和10月都新建了呀
玲老師
2023 11/02 15:21
確定這張圖上的分錄都是 10月的嗎? ?看我上面的是寫著9月呢?
玲老師
2023 11/02 15:22
下面紅沖我看到了 沒有再寫的正數(shù)的進項呢
84785040
2023 11/02 15:23
紅沖上面的不就是10月補登記的,只是這筆業(yè)務是9月26付的所以我沒有修改摘要
玲老師
2023 11/02 15:25
那都在這一個月那就對了,因為我看你那上寫的9月嘛。 咱第1筆做負數(shù),那不就等于把9數(shù)越來沖平了嗎? 然后再跟上一筆正數(shù),那不等于這筆業(yè)務正數(shù)還在10月嗎?
玲老師
2023 11/02 15:25
咱那第1筆負數(shù)是沖的,9月和9月的數(shù)據(jù)能沖平是這個意思。
玲老師
2023 11/02 15:31
9月申報表填寫錯的抵扣也要轉出來? ?10月再填寫抵扣?
玲老師
2023 11/02 15:31
這樣賬和報表才能對上的? ?
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