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老師,之前因為沒交過增值稅,稅管員要求補交了5000元,直接交了,賬上并沒有體現(xiàn),沒有申報未開票收入,是應稅管要求交的,怎么做分錄

84785013| 提問時間:2023 11/01 11:46
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務師,高級會計師
你好 你這個是補交的當年的還是以前年度的
2023 11/01 11:48
84785013
2023 11/01 12:19
當年的,在申報表交了稅款,因為沒有銷項稅額,我不知怎么做分錄
小杜杜老師
2023 11/01 13:37
當年的話,可以這樣做: 借:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
84785013
2023 11/01 13:48
老師,第一個分錄沒看懂,借主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),是什么意思?
84785013
2023 11/01 13:52
明白了,當時確認收入沒確認銷項稅額,現(xiàn)在踢出來
小杜杜老師
2023 11/02 03:23
是的呢,就是這樣的
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