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境外自然人為境內單位提供宣傳畫冊設計服務,境內單位支付含稅服務費10300元,境內單位應扣繳增值稅多少?稅率是多少?
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速問速答同學你好! 境內單位應扣繳增值稅=10300÷(1+6%)×6%=583.02(萬元),稅率為6%
2023 10/25 11:41
84784950
2023 10/25 16:05
公司提供技術服務 增值稅可以不用交嗎?
CyrusJean老師
2023 10/25 16:13
同學你好!公司提供技術服務也是增值稅的征收范圍,屬于增值稅-現代服務-研發(fā)和技術服務類
84784950
2023 10/25 16:33
是提供技術轉讓 技術開發(fā)的相關的技術服務費免增值稅么?
CyrusJean老師
2023 10/25 17:18
同學 你好!技術開發(fā)的相關的技術服務費也是屬于增值稅的征收范圍。要計繳增值稅的
84784950
2023 10/25 17:35
資料顯示不用交呀
CyrusJean老師
2023 10/25 17:40
同學你好!根據《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號),納稅人提供技術轉讓、技術開發(fā)和與之相關的技術咨詢、技術服務,免征增值稅。技術單位享受增值稅優(yōu)惠的關鍵,就是必須提供與技術轉讓、技術開發(fā)相關的技術咨詢、技術服務。具體來說,與技術轉讓、技術開發(fā)相關的技術咨詢、技術服務,指的是技術單位根據技術轉讓或開發(fā)合同的規(guī)定,為幫助基地單位掌握所轉讓的技術而提供的技術咨詢、技術服務業(yè)務。其中,技術咨詢是就特定技術項目提供可行性論證、技術預測、專題技術調查、分析評價報告等業(yè)務活動。
因此,貴公司的技術轉讓,還必須要配合論證性報告才行。
84784950
2023 10/25 17:57
是免征增值稅?
CyrusJean老師
2023 10/25 18:42
同學你好!主要是配合好論證性報告,才會免稅的。
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