問題已解決

老師,我們當月賣出去了貨物,當月進來了貨物但是發(fā)票沒到,我們當月,銷售,入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,那下個月來發(fā)票以后,我們怎么做賬呢,

84785037| 提問時間:2023 10/24 10:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/主營業(yè)務成本(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款
2023 10/24 10:42
84785037
2023 10/24 14:26
收到謝謝老師詳細的回答,我們這個情況有些不同,就是,我們當月是給供貨商已經(jīng)打了款了的,也就是當月來貨了沒來票,但是我們已經(jīng)公戶付給供貨商錢了,這樣,我們該怎么做賬做分錄
家權(quán)老師
2023 10/24 14:29
改變分錄的順序就是 暫估入庫 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/主營業(yè)務成本(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商
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