問(wèn)題已解決

學(xué)校9月份收的伙食費(fèi)當(dāng)月沒(méi)開(kāi)票,以后才開(kāi)票,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的數(shù)據(jù)怎么填?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/10 09:50
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
按照無(wú)票收入填寫增值稅,然后附加稅是正常按照實(shí)際繳納的增值稅來(lái)計(jì)算的。
2023 10/10 09:50
84785042
2023 10/10 09:53
那以后開(kāi)了票呢
玲老師
2023 10/10 09:56
以后開(kāi)票可以的,就紅蟲(chóng)無(wú)票的收入再做一批開(kāi)票的收入,然后增值稅無(wú)票收入里填寫負(fù)數(shù)申報(bào)。
84785042
2023 10/10 09:58
還是不明白
玲老師
2023 10/10 10:01
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