問(wèn)題已解決

老師你好,我在做8月份賬時(shí)發(fā)現(xiàn)4月份憑證中一個(gè)科目弄錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)怎樣糾正過(guò)來(lái),具體分錄怎樣寫?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/14 10:37
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 正確的應(yīng)該是哪個(gè)科目??
2023 09/14 10:38
84785006
2023 09/14 10:41
正確的應(yīng)該是我圈起來(lái)那個(gè)改為 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬薪資-職工福利費(fèi)借 應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸 現(xiàn)金
84785006
2023 09/14 10:41
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎樣糾正?
小菲老師
2023 09/14 10:43
同學(xué),你好 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整
84785006
2023 09/14 10:45
這是本年4月份的,不用這個(gè)科目,再說(shuō)我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,
84785006
2023 09/14 10:46
老師,請(qǐng)問(wèn)你有沒(méi)有看我發(fā)給你的照片,里面有兩處圏起來(lái)的
小菲老師
2023 09/14 10:48
同學(xué),你好 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用? ?負(fù)數(shù)
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