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小規(guī)模納稅人收到贊助費(fèi)計(jì)入營業(yè)外收入,做分錄的時(shí)候需要貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?還是全額計(jì)入營業(yè)外收入

84784989| 提問時(shí)間:2023 09/05 13:25
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個全額作為營業(yè)外收入的
2023 09/05 13:25
84784989
2023 09/05 13:27
老師我們給對方開了票
小鎖老師
2023 09/05 13:29
嗯,那樣也是計(jì)入的
84784989
2023 09/05 13:35
是要價(jià)稅分離還是全額計(jì)入營業(yè)外收入?
小鎖老師
2023 09/05 13:37
這個是全額計(jì)入的這個
84784989
2023 09/05 13:45
那我們給對方開了普票這樣在稅務(wù)系統(tǒng)里增值稅金額不就對不上了嗎
小鎖老師
2023 09/05 13:49
對,那樣是會對不上,但是不影響的
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