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老師,我們是一般納稅人,這個有銷售13%稅率的產(chǎn)品給個人,1000元,對方不要發(fā)票,我們也沒開,那我這個收入做賬的時候,是借 :銀行存款 1000 貸 :主營業(yè)務(wù)收入 884.96 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -銷項115.04 是這樣寫分錄嗎

84784947| 提問時間:2023 09/01 10:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,沒錯的,就是這么做的
2023 09/01 10:50
84784947
2023 09/01 11:04
老師,那我申報增值稅的時候,是在13貨物那欄 的未開票發(fā)票,銷售收入填884.96 稅額填115.04 是這樣吧
東老師
2023 09/01 11:05
對,沒錯的,就是這么填寫的
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