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建筑服務(wù)小規(guī)模,當(dāng)期取得不含稅收入100萬,開具1%的專票,同時(shí)支付分包款含稅20萬,那么應(yīng)如何繳納增值稅?還可以差額計(jì)稅了嗎?
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速問速答100萬*1%-20萬/1.01*1%
按照這個(gè)來計(jì)算的。
2023 08/24 12:04
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建筑服務(wù)小規(guī)模,當(dāng)期取得不含稅收入100萬,開具1%的專票,同時(shí)支付分包款含稅20萬,那么應(yīng)如何繳納增值稅?還可以差額計(jì)稅了嗎?
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